El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025 con un resultado presupuestario ajustado positivo de 2.342.993,18 euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 2.281.399,86 euros, unas cifras que, según la Concejalía de Hacienda, confirman la “solidez” de su modelo de gestión basado en el control del gasto y la planificación económica.
El Consistorio destaca que se trata del segundo año consecutivo sin recurrir a préstamos bancarios, una circunstancia que ha permitido reducir la deuda municipal hasta situarla en mínimos de las dos últimas décadas, con un nivel de endeudamiento del 15,35 %. Desde el equipo de Gobierno se apunta a que, si se mantiene esta tendencia, el municipio podría avanzar hacia la eliminación total de la deuda, liberando recursos para infraestructuras y servicios públicos.
En paralelo, el ejercicio 2025 ha registrado una inversión superior a los 5 millones de euros, una cifra que el Ayuntamiento califica de récord y que, según subraya, demuestra la capacidad de compatibilizar estabilidad financiera con impulso al desarrollo urbano. Todo ello en un contexto de incremento de costes en materiales, servicios y personal, sin que se hayan aplicado recortes presupuestarios.
El Gobierno municipal asegura además que, lejos de reducirse, se han mantenido e incluso ampliado las ayudas a distintos colectivos, una línea de actuación que continúa en 2026 y que se prevé mantener en 2027.
Desde el punto de vista técnico, el presupuesto presenta una ejecución del 67,39 % en gastos y del 71,15 % en ingresos, con una recaudación del 95,12 %, datos que, según el informe de Intervención, reflejan una gestión “eficaz y realista”. El documento también confirma que los ingresos corrientes han permitido financiar los gastos ordinarios y la amortización de deuda, con un ahorro neto positivo.
La Intervención municipal ha emitido informe favorable a la liquidación, destacando la buena situación económica general del Ayuntamiento y la suficiencia de recursos para garantizar el equilibrio presupuestario.
El equipo de Gobierno sostiene que estos resultados responden a un modelo de gestión basado en la planificación y la responsabilidad en la toma de decisiones, que permite, según su valoración, invertir más, sostener los servicios públicos y mantener el apoyo social sin incrementar el endeudamiento.